FSK Logo
годовой отчет 2015
EN

Ключевые показатели деятельности

 

    2011 2012 2013 2014 2015 прирост
2015/2014
2016 план
Финансовые показатели                
Выручка млн руб. 138 137 138 836 155 352 168 941 173 266 2,6% 205 795
Себестоимость млн руб. 85 390   108 213   124 783    132 459   134 938   1,9% 142 515
Скорректированная EBITDA млн руб. 84 683 82 809 96 296 99 603 103 667 4,1% 102 851
Прибыль (убыток) до налогообложения млн руб. 11 444 -14 270 -17 672 14 338 27 884   94,5% 48 344
Чистая прибыль (убыток) млн руб. -2 468 -24 532 -25 898 5 137 17 870 247,9% 32 750
Скорректированная чистая прибыль (убыток)* млн руб. 33 687 13 383 16 758 13 831 20 345 47,1% 40 653
Скорректированная чистая прибыль на акцию руб. 0,0268 0,0106 0,0132 0,0109 0,0160 47,1% 0,0319
Кредитный портфель млн руб. 105,0 177,5 282,4 257,8 274,6 6,5% 262,5
Рыночная капитализация млн руб. 351 163,1 253 904,89 114 600,23 56 110,77 74 861,09 33,4% -
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) % -23,4 -32,2 -56,4 -50,5 28 78,5 п.п.  
Рентабельность собственного капитала % 4,09 1,57 1,97 1,63 2,34 0,71 п.п.  
Рентабельность чистых активов % 3,95 1,58 1,99 1,62 2,30 0,68 п.п.  
Финансовый леверидж   0,22 0,32 0,44 0,44 0,43 -2,3%  
                 
Нефинансовые показатели                
Количество подстанций** шт. 854 891 919 924 931 0,8%  
Протяженность линий электропередачи*** тыс. км 124,6 131,6 135,1 138,8 139,1 0,2%  
Трансформаторная мощность подстанций с учетом арендованных МВА 322 533 334 797 332009   332 133   334 501   0,7%  
Заявленная мощность МВт 90 937 90 492 91 398 90 887 87 920 -3,3%  
Отпуск электроэнергии потребителям услуг млн кВт*ч 509 287 517 131 519 983 515 250 525 769 2,04% 525 244
Потери электроэнергии в ЕНЭС млн кВт*ч 22 553 21 946 22 262 21 261 23 478 10,4% 21 667
Удельная аварийность шт. 2,53 2,24 1,90 1,57 1,23 -21,7%  
Количество технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями всех категорий персонала шт. 56 37 20 18 16 -11,1%  
Фактическое исполнение инвестиционной программы млрд руб. 184,7 179,9 149,7 90,9 85,9 -5,5% 99,0
Средний уровень удовлетворенности клиентов по услуге технологического присоединения баллы 9,3 8,9 9,3 8,6 9,07 0,47 балла  
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве на 1 000 чел.   0,025 0,028 0,032 0,008 0,018 125%  
Выплата налогов в бюджеты всех уровней млн руб. 15 741 9 980 13 082 20 156 26 171,6 29,8% 28 799
Расходы на охрану окружающей среды млн руб. 155 142,5 206,7 225,8 248,3 10%  
Экономический эффект реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности млн руб. 148,1 208,5 114,5 113,6 60,3 -46,9% 64,7
* Без учета операций по начислению/восстановлению резервов.
** С учетом арендованных объектов, а также открытых распределительных устройств и ячеек на подстанциях иных собственников.
*** С учетом арендованных линий электропередачи.

Мой отчет

Страница успешно добавлена